🗣 Как на Кассе Мтс Поменять Режим Налогообложения
Перерегистрация ККТ через интерфейс МТС Кассы
Перерегистрация осуществляется в случае изменения фискальных параметров кассы, а также при необходимости повторной регистрации ККТ в ФНС.
Как работает
▪ Убедитесь, что все чеки переданы оператору фискальных данных. Проверить наличие неотправленных чеков можно с помощью Z-отчета, который формируется при закрытии смены. При корректной синхронизации с ОФД, в строке Непереданных ФД значение должно быть равно нулю;
▪ Откройте Меню Настройки Оборудование ФН и ОФД и нажмите Перерегистрировать ;
▪ В открывшемся окне укажите параметры оператора фискальных данных (ОФД), с которым заключен договор на оказание услуг:
— наименование ОФД;
— ИНН ОФД;
— сервер;
— порт.
По умолчанию в окне указаны данные ОФД «Энергетические системы и коммуникации (1-ofd.ru)». Если поставщиком услуг является другая компания, то в поле Наименование ОФД выберите из списка ОФД, с которым заключен договор. После чего параметры будут заполнены автоматически.
Если необходимый ОФД отсутствует в списке, то выберите тип «Другой» и заполните поля вручную, уточнив параметры у своего ОФД.
После внесения всех данных нажмите кнопку Далее ;
▪ В следующем окне введите данные организации, в соответствии с заявлением в налоговую:
- Наименование организации — указывается наименование зарегистрированной организации в ФНС;
- Адрес расчетов — указывается адрес торговой точки, где установлена касса (индекс; название населенного пункта; улица; дом; строение/корпус);
- Место расчетов — указывается название торговой точки. Также, может быть указан адрес сайта интернет-магазина, если организация занимается интернет-продажами;
- E-mail отправителя чеков — данные нужно уточнить у оператора фискальных данных. C этого электронного адреса клиентам будут приходить электронные чеки, подтверждающие покупку. Отправителем таких чеков будет выступать оператор фискальных данных;
- Адрес сайта для проверки ФП — указывается адрес nalog.ru;
- Сайт налогового органа — указывается адрес nalog.ru;
- ИНН кассира — указывается личный ИНН сотрудника, который выполняет перерегистрацию ККТ в кассовом приложении (данный параметр является необязательным).
После внесения данных нажмите кнопку Далее ;
▪ Следующий этап перерегистрации посвящен организациям, которые занимаются агентской деятельностью (заполняется только в случае, когда организация является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями). Если деятельность организации неагентская, нажмите Далее без указания данных;
▪ В следующем окне введите данные:
- Код причины перерегистрации
— если перерегистрация без замены ФН — укажите «Смена ОФД» / «Смена настроек ККТ» / «Смена реквизитов пользователя»;
— если перерегистрации с заменой ФН — укажите «Замена ФН» / «Смена реквизитов пользователя»; - Регистрационный номер — указывается номер ККТ, который был присвоен при постановке ККТ на учет в ФНС;
- ИНН владельца — указывается ИНН организации согласно заявлению в ФНС;
- Кассир — указывается фамилия и инициалы кассира, который проводит перерегистрацию ККТ в кассовом приложении;
- Система налогообложения — указывается одна или несколько СНО;
- Автономный режим — применяется в случае, если ККТ будет работать «автономно», т. е. в режиме без передачи чеков в ОФД и без подключения к Интернет (в заявлении в ФНС должен так же быть выбран этот режим);
- Применение в сфере услуг — применяется для организаций, предоставляющих услуги;
- Режим БСО — применяется для организаций, предоставляющих услуги с помощью бланков строгой отчетности (не устанавливать без необходимости!);
- Автоматический режим — применяется для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи: паркоматы, вендинговые аппараты и т. п.;
- Расчеты только в Интернет — применяется для работы с интернет-магазином, если касса используется только для безналичных расчетов на сайте (54-ФЗ, ст. 4.3, п. 1). Данный режим НЕ применяется, если касса одновременно используется для розничной торговли и интернет-продаж, а также для приема оплаты курьерами или в пункте выдачи;
- Шифрование данных — применяется при кодировании всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет невозможно (не устанавливать без необходимости!);
- Признак агента — указывается в случае, когда организация занимается агентской деятельностью, т. е. является агентом и/или принципалом. Такая роль формируется при составлении договора с другими организациями. Данный параметр необязателен, если организация не занимается агентской деятельностью.
Заводской номер ККТ и Номер ФН будут указаны автоматически. Также, эти данные указываются на чеке диагностики, который печатается при каждом включении кассового терминала.
Убедитесь, что все данные внесены корректно, поскольку процесс перерегистрации необратим и, в случае внесения неправильных данных, может потребоваться замена фискального накопителя.
▪ После ввода всех данных нажмите Готово ;
9. ККТ распечатает «Отчет о перерегистрации». Готово! Перерегистрация в интерфейсе кассы завершена.
Отмена ЕНВД: как изменить налоговый режим на ККТ
Что делать с кассой при смене системы налогообложения, чтобы продолжить работу без нарушений. Об этом расскажут эксперты Контур. ОФД.
Выберите систему налогообложения
ЕНВД отменяется с 1 января 2024 года. Это подтверждает 178-ФЗ от 02.06.2016.
Чтобы перейти на новый налоговый режим, заранее подайте в ФНС заявление о постановке на учет по другой системе налогообложения. Если не написать заявление, то компания автоматически перейдет на общую систему. ОСНО подходит крупным организациям с большой выручкой и обязывает сдавать больше отчетов.
Рекомендуем уже сейчас выбрать новую систему налогообложения. Воспользуйтесь калькулятором на сайте ФНС или прочитайте подробности в статье Контур. Маркета.
Измените настройки кассы
При переходе на новую систему налогообложения достаточно изменить настройки на ККТ. Касса формирует отчет о перерегистрации автоматически и передает его в налоговую.
Подавать заявление о перерегистрации кассы в ФНС не нужно. Оно подается только при смене данных, которые указаны в карточке ККТ. Система налогообложения в ней не указана.
Смена СНО на кассе должна быть настроена перед началом продаж по новому налоговому режиму. Если вы начнете работать 2 января, то указать новую СНО в настройках ККТ нужно до открытия смены второго числа.
Андрей,
▪ В ККТ, которая используется для ЕНВД и УСН можно не менять настройки. Но тут есть момент удобства работы кассира: чтобы в 2024 году ЕНВД нигде в чеках не появилась по неосторожности, то лучше галочку с ЕНВД снять. Иначе при ошибке кассира придется исправлять чеки с неправильной системой налогообложения.
▪ Тут решать вам, главное соблюдать правило: в чеке указывать ту СНО, по которой прошла продажа. Риск описала в п.1.
@Людмила, добрый день.
▪ Если ККТ будет использоваться только на одной СНО, то ее и нужно указать в настройках. Если же торговать будете и на ПСН и на УСН, то указать нужно обе системы. А при продажах следить, чтобы в чеке система соответствовала той СНО, по которой продан товар или услуга.
▪ Вы можете сменить настройки, когда вам удобно. Главное — первый чек в новом году должен быть уже с указанием новой СНО. На мой взгляд, безопаснее сменить настройки заранее — после закрытия смены 31 декабря (вдруг что-то пойдет не так), чтобы в январе начать работать без задержек.
Спасибо большое за поздравления!
С наступающим Новым годом )
@Антон, добрый день.
Да, все верно. Вы продолжаете работать, не меняя настроек на ККТ. Т. е. в чеках у вас будет указываться ЕНВД до конца срока действия фискального накопителя.
С наступающим Новым годом)
Римма, @Марина, добрый день.
Скорее всего сейчас уже мой ответ для вас неактуален, но возможно, он поможет другим предпринимателям.
ФНС опубликовала письмо от 04.12.2024 N СД-4-3/19994 «О временном сокращении срока выдачи патентов». В нем сказано следующее: «В целях обеспечения «бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН по заявлениям, направленным до 31 марта 2024 года, налоговый орган должен обеспечить выдачу (направление) патента или уведомления не позднее дня, следующего за днем получения заявления по ТКС и через Личный кабинет ИП.»
Согласно общему правилу налоговая обязана не позднее 5 дней с момента поступления заявления о получении патента, направить предпринимателю Патент или отказ в его выдаче. А до 31 марта 2024 года этот срок сокращен до 1 дня.
Прежде чем менять настройки на ККТ, нужно убедиться, что патент предпринимателю выдали. Так как ИФНС может отказать в выдаче патента. Т. е. ИП должен иметь патент на руках, чтобы указать новую СНО в кассе.
Поэтому, в случае каких-либо претензий со стороны ИФНС к вам касательно неверных настроек на ККТ в новом году по причине отсутствия у вас ответа на заявление о выдаче патента, думаю можно предъявлять это письмо. Так как формально, порядок предпринимателем нарушен не по своей вине.
Хорошего дня